10月23日,公司合规风控部与常通汽渡公司开展2019年度内审报告反馈交流会。会上,合规风控部通报了本次内部审计的主要情况,并对常通汽渡2018年的经营成果以及内控建设给予了肯定,针对内审报告涉及的问题和需要改进的环节与公司相关负责人进行了交流探讨,会后初步形成了符合常通汽渡实际经营情况的内控改进方案。通过与下属单位的交流反馈,公司内控部门有效完善了集团审计报告的工作流程,解决了下属公司管理上的难点与痛点问题。未来公司风控部门将继续扎实推进内部审计工作,加强对下属全资及控股公司的监督与管理,提升集团整体经营管理水平,防范经营风险。