聚焦重要业务领域,优化内控体系建设

出处:审计部    日期:2024/4/24

       3月27日,国务院国资委印发《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》,要求中央企业持续加强内控制度体系建设,特别是不断完善重要业务领域内控制度。城投公司审计部认真领会文件精神,聚焦创新业务、新办企业,将下属新设企业常熟市恒嘉置业有限公司(以下简称“恒嘉置业公司”)及其子公司作为年度内部控制审计重点对象,并于2024年4月派出审计组对其开展内控检查。

       审计组综合运用调查访谈、查阅分析以及重点核查等方式,从制度设计与执行两个维度,进一步优化完善了恒嘉置业公司内控机制体制,确保企业内部管控有章可循、有据可依和有效执行。恒嘉置业公司高度重视本次内控审计项目,对审计组提出的风控漏洞问题给予积极回应。

       本次对新公司的内控审计项目是城投公司审计部充分履行审计监督与服务职能的生动实践,也为助力公司打造全覆盖、强约束、严监管的内部控制体系,进一步夯实高质量发展基础提供决策支持。

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