提升整改落实成效,强化审计成果运用 ——审计部积极开展内审项目反馈会议

出处:审计部    日期:2022/4/29

        根据城投公司2022年度内部审计工作计划安排,审计部有序推进、扎实开展年度内审项目。为提高审计报告质量,进一步强化审计成果的运用,审计部依据内部审计工作流程,通过召开内部审计反馈会形式同被审计单位就审计问题进行深入交流,着力促成被审单位管理水平向更高水平发展。

       4月2日,城投公司审计部前往常熟市盛通交通设施工程有限公司进行内审成果交流。会上,审计部介绍了本次内部审计的主要情况,盛通公司全体经营班子认真听取报告并就审计结果提出了反馈意见,审计部对审计工作中发现的问题及需要改进的环节与盛通公司进行了深入交流,并初步形成了解决和改进的方案。

       4月27日,城投公司审计部、城投公司监事会一同前往常熟市恒信智地产业园开发建设有限公司以及常熟市江南水务有限公司,分别针对恒信智地公司“三公经费”专项审计项目以及江南水务公司总经理经济责任审计项目组织召开内部审计反馈会议。会上,审计部介绍了两个内部审计项目工作的主要情况,并就审计结果所涉及的问题与需要改进的环节与两公司主要负责人进行交流探讨,双方就审计报告内容逐条分析,最终形成切实有效的审计整改方案。

       通过加强与下属单位的交流反馈工作,城投审计部着力于完善集团内审工作流程,为推动下属单位有效落实审计整改畅通沟通渠道。未来审计部将继续做实做细集团内审工作,加强对下属全资及控股公司的监督与管理,防范经营风险,为城投集团高质量发展保驾护航。

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